跨境电商卖家注册欧洲VAT增值税的利弊

蓝海亿观网/ 2022-03-07
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b2b跨境电商卖家注册欧洲VAT增值税的利弊

产品类目不同,国家不同,增值税也可能不同。对于在亚马逊上销售的大多数产品,卖家需要支付标准增值税税率。不过,有些商品属于特殊产品类目,价格较低(比如英国的儿童汽车座椅或者尿布),因此,卖家还是需要查看,所销售的产品,在不同国家需要收取多少增值税。(通过该链接可以查看欧洲各国的产品增值税税率:https : // www .avalara.com /vatlive/en/vat-rates/ european -vat- rates.html)

注册增值税的利弊

 大多数卖家试图尽量推迟注册增值税,不仅因为这样做成本将会上升,而且工作量也很大。但一切总有例外。

利:

1.注册了增值税后,会让企业看起来更大更有实力,有助于得到其他大公司的重视。

2.一旦卖家在司法管辖区注册了增值税,就不必再担心超过增值税注册门槛。由此卖家可以专注于发展业务,而不再需要最小化税收了。

3.卖家可以对可抵扣的费用申请退税。如果卖家的支出超过收入,则卖家会收到退税。

弊:

1.一旦卖家注册了增值税,就需要定期报税。

2.卖家可能需要使用Quaderno应用程序,或雇佣会计管理增值税备案。这对企业来说,是一项额外的长期开支。

3.如果卖家自己出了错,或是逾期支付账单,就会被罚款,同时还要缴纳利息。

4.遵守增值税规定,会让卖家的业务变得更加复杂,这是另一个管理层面的责任。

增值税缴纳情况取决于卖家业务、产品等情况

总的来说,向其他国家的客户销售时,增值税的情况取决于卖家的业务情况,以及销售的产品或服务类型。

如果亚马逊卖家,是为其他欧盟国家的终端消费者,提供产品(没有实体店或存储库存),而且卖家销售额也没有超过目的国家的远程销售门槛,那么卖家只需按照当地的税率缴纳增值税。

而卖家销售额超过远程销售门槛,或在目的国存储库存时,卖家就需要在该地区注册增值税。当卖家与该国客户进行交易时,则需要按照目的国的税率缴纳增值税。

如果亚马逊卖家在英国或欧盟注册了增值税,但卖家销售产品给欧盟以外的客户,则在客户端收取增值税,换句话说,卖家在自己的国家不缴纳任何增值税,但当产品到达目的国的海关,可能会向客户收取增值税费用

如果卖家不在英国或欧盟注册增值税,并销售产品给英国或欧盟消费者,则卖家无需缴纳任何增值税。例如,如果卖家从亚马逊美国账户向法国客户销售产品,增值税将在到货时向买方收取

但以上例子只是简单情况,仅用于说明,亚马逊FBA卖家的增值税是如何运作的。不同卖家的个人情况可能有所不同,蓝海亿观网建议,卖家还需根据具体情况,向会计师寻求专业建议为宜。

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